各处室、学院、中心、图书馆:
根据教育厅通知与学校工作部署,决定开展2026 年信息化建设专项内部审计。现将主要事项通知如下:
一、审计期间:2023 年 1 月 1 日 —2025 年 12 月 31 日,重大问题可追溯。
二、审计范围:全校科研教学、基础设施、服务事项、系统开发类信息化项目。
三、审计重点:立项、采购、建设、验收运维、信息安全与数据管理全流程。
四、工作安排:按要求开展自查、配合现场审计、按期完成整改。
五、工作要求:各单位高度重视、专人负责、如实提供资料、全力配合。
2026 年 4 月 3 日